近日,苏州金沙乐娱场app下载控股集团有限公司党委召开专题会议听取内审部门关于2023年度子公司负责人经济责任审计和专项审计结果的汇报,研究部署2024年度内部审计工作,并对内部审计工作提出了具体要求。集团各子公司主要负责人、集团各部门负责人参加了会议。
会议明确,集团各级各单位要积极主动把握对风险的认知和防范,尤其针对租赁环节,不断加强事前合同交底、事中跟踪预警、事后监督检查等工作机制,不断提升业务能力;要持续加强“审计问题库”的成果运用,举一反三,不断提升核心竞争能力。会议强调,集团上下要进一步强化内部审计能力建设,重点做好专业人员业务培训,提升内部审计的有效性和覆盖面;重点加强审计跟踪和整改闭环工作,有效防范经营风险和廉政风险,助力园区高质量发展。
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